giúp mình vs Công ty An Lạc kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dữ liệu về tạm ứng đầu kỳ như sau: - TK 141: 10.000.000đ, trong đó: - TK 141 (nhân viên A): 4.000.000đ - TK 141 (nhân viên B): 6.000.000đ Các tài khoản khác có số dư hợp lý. Trong kỳ có phát sinh các nghiệp vụ sau: 1. Nhân viên B đã thanh toán tạm ứng, trong đó chi phí đi công tác được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp 4.000.000đ, phần còn lại nhân viên B đã hoàn lại bằng tiền mặt. 2. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên C 10.000.000đ để mua công cụ dụng cụ. 3. Nhân viên C mua công cụ dụng cụ, giá mua chưa thuế GTGT 8.000.000đ, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tạm ứng. 4. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên B 2.000.000đ Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh Phản ánh lên TK 141 và các sổ chi tiết có liên quan Lập Bảng tổng hợp chi tiết TK 141

Các câu hỏi liên quan